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严把审计关,确保合同履约、“三公经费”规范运行


编辑:蔡鹤    发布时间: 2019-12-28    浏览次数:

按照集团企业审计工作计划的安排,审计工作部对集团所属单位2019年正在实行的合同履约情况、2019年1-10月“三公经费”使用情况进行检查。

此次检查方式为自查和重点检查,各单位高度重视此项工作,认真的进行了自查,对检查情况、存在问题、整改措施等形成书面报告。重点检查时间为11月25日至12月25日,由集团企业审计工作部部长丽娟带队会同办公室相关人员先后对延吉分企业、敦化分企业、吉林分企业、伊通分企业、梅河分企业、通化分企业、靖宇分企业、德惠分企业、双辽分企业、松原分企业、白城分企业进行了检查。检查中,检查小组对各单位自查报告进行了认真核查,付丽娟部长与各分企业领导就检查内容进行充分交流,并对合同履约及“三公经费”使用情况提出了明确要求,一是要高度重视合同履约,做好进度监控、质量控制、合同价款收付、验收以及纠纷处置等关键内容和环节的管理工作,对合同履约情况进行全过程管理,规避违约风险;二是要强化工作落实,严控“三公经费”,公务出国要严格履行事前审批,公务接待要先审批并按规定标准接待,要坚持节约简朴的原则,严禁豪侈浪费,支出总额要在控制数额之内,对于公务用车要科学管理,规范和控制公务用车修理、用油,节假日要停驶封存,严禁公车私用。

此次检查达到了预期效果,对检查中发现合同履约、以及“三公经费”存在的问题和薄弱环节督促被检查单位及时做好相关问题的整改,健全管理制度,确保各单位合同履约、“三公经费”规范运行,为下一步集团规范合同履约和“三公”经费管理打下良好基础。

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